老師好!統(tǒng)計(jì)直報(bào)表中有一個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目名稱:應(yīng)交增值 問
填寫應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅本年貸方累計(jì)數(shù)就行 答
老師,我司一客戶說沒錢付我司貨款,可以為委托他的 問
可以的,需要出委托書,三方蓋章簽字 答
老師,法人能設(shè)成開票人嗎,就是法人和開票人是一個(gè) 問
您好,可以的,這個(gè)沒有關(guān)系的 答
老師 請(qǐng)問一下 公司與個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,個(gè)人在稅 問
是的,需要為該個(gè)人申報(bào)其勞務(wù)報(bào)酬所得 答
社保費(fèi)滯納金可以稅前扣除嗎 問
社保費(fèi)滯納金可以稅前扣除。 答

老師,現(xiàn)在航天信息的技術(shù)服務(wù)費(fèi)減免應(yīng)納稅額是不是只要填寫申報(bào)表的表四就可以了?不需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表了嗎?我填寫跳出來這個(gè)框。
答: 你好,不是,需要填寫的。
老師,我在增值稅附表(四)里填寫系統(tǒng)維護(hù)技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣金額,怎么出現(xiàn)這樣的提示,無法抵扣:====審核結(jié)果==== 錯(cuò)誤:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)等于主表第23行“本月數(shù)”-附列資料(四)第2行“分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款”第4列“本期實(shí)際抵減稅額”!老師,我按照提示在附列資料(四)第2行“分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款”第4列“本期實(shí)際抵減稅額”欄里填寫金額,填不上數(shù)字,我怎么填寫全額抵扣金額?
答: 你當(dāng)期有應(yīng)納稅嗎?你主表23欄減征額是不是沒有填寫抵減額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,航天信息的技術(shù)服務(wù)費(fèi)減免我上個(gè)月已經(jīng)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里填寫過了,沒有抵扣用過,這個(gè)月這個(gè)表還要再填一下嗎?
答: 上個(gè)月填了沒用的話應(yīng)該有個(gè)上期余額,


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2016-01-07 11:12
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2016-01-07 11:21
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2016-01-07 11:22
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2016-01-07 11:27
李老師 解答
2016-01-07 10:43
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2016-01-07 11:09
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2016-01-07 11:23
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2016-01-07 11:26
李老師 解答
2016-01-07 11:28