
老師,現(xiàn)在航天信息的技術(shù)服務(wù)費(fèi)減免應(yīng)納稅額是不是只要填寫申報(bào)表的表四就可以了?不需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表了嗎?我填寫跳出來這個(gè)框。
答: 你好,不是,需要填寫的。
老師,我在增值稅附表(四)里填寫系統(tǒng)維護(hù)技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣金額,怎么出現(xiàn)這樣的提示,無法抵扣:====審核結(jié)果==== 錯(cuò)誤:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)等于主表第23行“本月數(shù)”-附列資料(四)第2行“分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款”第4列“本期實(shí)際抵減稅額”!老師,我按照提示在附列資料(四)第2行“分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款”第4列“本期實(shí)際抵減稅額”欄里填寫金額,填不上數(shù)字,我怎么填寫全額抵扣金額?
答: 你當(dāng)期有應(yīng)納稅嗎?你主表23欄減征額是不是沒有填寫抵減額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,航天信息的技術(shù)服務(wù)費(fèi)減免我上個(gè)月已經(jīng)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里填寫過了,沒有抵扣用過,這個(gè)月這個(gè)表還要再填一下嗎?
答: 上個(gè)月填了沒用的話應(yīng)該有個(gè)上期余額,

