有稅務師的老師嗎,就是調(diào)整了企得稅補繳了稅款及 問
您好,滯納金直接入營業(yè)外支出里面 答
老師好 如果小規(guī)模開票連續(xù)超過500萬 有什么辦法 問
沒法子了,只有升級一般納稅人了 答
同一辦公地點多個公司主體注冊,公司主體為關聯(lián)企 問
你好,可以按注冊數(shù)量? 平均分攤房租。 讓房東分別給多個公司開具租金發(fā)票入賬就是了?? 答
如果公司的進項稅不夠了,就是要交增值稅,理論上的 問
您好,進項稅不夠時,公司需要繳納增值稅,此時的增值稅是銷項稅減去進項稅的差額。關于附加稅,它通常是根據(jù)增值稅的應納稅額來計算的,所以理論上最大退稅額需要考慮附加稅的影響。 答
低值易耗品計入管理費用--低值易耗品和計入周轉(zhuǎn) 問
您好,第一個是直接入費用了,后面是領用了再入費用 答

老師,4月進項抵扣多了,應交銷稅變成了-17254.58,在申報的時候,可以不把抵扣的進項稅抵扣掉,然后按實際稅負的應交稅繳稅上去嗎?申報的時候要怎么填寫?
答: 你好,可以的呢,寫入待抵扣的進項稅額
老師好,我司3月申報增值稅,應交銷項稅16887.74,沒有繳納,等到4月申報的時候有張進項發(fā)票,抵扣了進項稅16527.14,用的是一般退抵稅。留抵稅已經(jīng)抵了銷項稅,5月申報表怎么填,默認的不對
答: 你好同學,您是說哪里不對呢?我看那個應納稅額是零呀。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進項稅額抵扣多出了一百多,在申報增值稅的時候填寫進項稅額明細時按銷項稅額寫還是實際多出來的進項稅額?
答: 你好,按照實際確認簽字的進項稅額申報

