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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-05-17 16:54

你好同學,您是說哪里不對呢?我看那個應(yīng)納稅額是零呀。

會計小白 追問

2022-05-17 17:00

13.14.25欄不對吧

李霞老師 解答

2022-05-17 17:03

三月份的那個沒有交納的稅款,您去辦理留抵抵欠稅嗎?

會計小白 追問

2022-05-17 17:14

3月應(yīng)繳納沒有繳納,拖到4月辦理了留抵抵稅了。所以進項應(yīng)該沒有了,為啥25欄還有未繳納的稅額呢

李霞老師 解答

2022-05-17 17:18

你好,那個原因是因為他數(shù)據(jù)帶數(shù)帶錯了,是系統(tǒng)的原因。

李霞老師 解答

2022-05-17 17:18

好多單位的那個地方,他那個金額都是不對的。

會計小白 追問

2022-05-18 09:49

可是25欄有未繳納金額,稅管員也找過,我說已經(jīng)留抵抵稅了。但還要金額,不用管嗎

李霞老師 解答

2022-05-18 09:52

您這個要聯(lián)系稅務(wù)局,然后要申請那個讓后臺系統(tǒng)給你更正報表的。

會計小白 追問

2022-05-18 09:53

我這月不管那么報上需要繳納稅費嘛

李霞老師 解答

2022-05-18 09:58

你好不繳納的哈,不繳納的。

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相關(guān)問題討論
這個月增值稅少報了,要去補申報,補的增值稅可以用留抵的進項稅可以抵扣掉嘛
2016-01-21 18:01:43
進項在附表二35欄填寫。 銷項在附表一 不交稅 留底
2020-05-15 18:20:27
你好,留抵稅額不在附表二體現(xiàn),在主表的留抵稅額體現(xiàn),下個月在上期留抵稅額反應(yīng)的
2018-03-06 15:16:28
它們之間會有對應(yīng)關(guān)系的,申報表只是另一種表現(xiàn)形式。
2018-06-13 21:39:30
不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
2019-12-06 10:52:07
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