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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-05-05 09:26

你好  怎么弄錯了 什么時候的業(yè)務(wù)

他語 追問

2019-05-05 09:27

房地產(chǎn)公司,我把買入的一些材料記入了原材料了

meizi老師 解答

2019-05-05 09:29

你好 把你之前的科目紅沖了  做一筆紅沖分錄

他語 追問

2019-05-05 09:31

做了紅沖,再做一筆對的,對的日期咋寫

meizi老師 解答

2019-05-05 09:34

嗯 是的 對的日期 今天寫就寫今天的日期 按你寫憑證的日期寫就行

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相關(guān)問題討論
你好 怎么弄錯了 什么時候的業(yè)務(wù)
2019-05-05 09:26:01
你好,你要能分清的話, 做一筆就行
2021-12-13 11:45:32
你好,涉及到損益科目嗎?
2020-04-28 18:03:48
請您將具體的業(yè)務(wù)背景介紹一下,老師才好幫您分析解答。 您說的同一個人指的是上面描述的“他”嗎?股東借他錢,與公司的賬務(wù)處理無關(guān)的。
2018-09-17 15:28:42
你好 寫訂正X年X月的幾號憑證
2020-04-28 14:05:23
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精選問題
  • 老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收

    支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計

  • 老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025

    你好,當(dāng)時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務(wù)報表里面的營業(yè)收入,這個是不影響的。

  • 老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點(diǎn)不清楚,假如看9

    同學(xué),你好 請稍等一下

  • 23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4

    問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤少計 2.4 萬。正確補(bǔ)做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤” 就能補(bǔ)回 2.4 萬差額,實(shí)現(xiàn)平賬。

  • 你好老師,請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書

    你好,這個你們是自己的商品,還是幫別人拍片。

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