亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2016-01-07 11:30

期初庫存商品余額38461.55元,某日購進設(shè)備收到普通發(fā)票金額9600元,稅金不能抵扣。然后賣掉該設(shè)備借:應(yīng)收賬款9600貸:主營業(yè)務(wù)收入8205.13     應(yīng)交增值稅-銷項稅1394.87結(jié)轉(zhuǎn)成本后期末庫存商品余額對不上,差額1394.87,該怎么辦?

吳少琴老師 解答

2016-01-07 13:37

你的思維有誤,收入還要結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品你沒做

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
期初庫存商品余額38461.55元,某日購進設(shè)備收到普通發(fā)票金額9600元,稅金不能抵扣。然后賣掉該設(shè)備借:應(yīng)收賬款9600貸:主營業(yè)務(wù)收入8205.13 應(yīng)交增值稅-銷項稅1394.87結(jié)轉(zhuǎn)成本后期末庫存商品余額對不上,差額1394.87,該怎么辦?
2016-01-07 11:30:00
你好,進銷存表期末結(jié)存金額和庫存商品余額應(yīng)當做到一致才是的
2020-08-03 17:21:26
你好,你單位對發(fā)出存貨的計價方法是?
2019-10-09 16:03:38
你好,是不是哪里登記錯了
2017-02-11 16:44:33
你好,這個你要補入庫才行。
2019-10-31 20:16:14
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...