
老師,您好,我單位16年10月取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票金額662940.65,稅額72923.50,當(dāng)時(shí)所做分錄是借:庫存商品 借:應(yīng)交稅金—增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸:現(xiàn)金。19年稅務(wù)局認(rèn)定我單位取得這些發(fā)票為虛開,讓我們做成本費(fèi)用轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)交企業(yè)所得稅是(當(dāng)月取得),這項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)該怎么處理呢?假如我調(diào)減成本100萬,稅率是25%,是否是補(bǔ)交100萬*25%,補(bǔ)交25萬呢?
答: 是的,如果你當(dāng)時(shí)進(jìn)成本100,就補(bǔ)交25
老師,您好,我單位16年10月取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票金額662940.65,稅額72923.50,當(dāng)時(shí)所做分錄是借:庫存商品 借:應(yīng)交稅金—增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸:現(xiàn)金。19年稅務(wù)局認(rèn)定我單位取得這些發(fā)票為虛開,讓我們做成本費(fèi)用轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)交企業(yè)所得稅是(當(dāng)月取得),這項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)該怎么處理呢?假如我調(diào)減成本100萬,稅率是25%,是否是補(bǔ)交100萬*25%,補(bǔ)交25萬呢?
答: 同學(xué)。稅局要求調(diào)增,首先你要把之前的成本和進(jìn)項(xiàng)一并轉(zhuǎn)出,用這個(gè)總的金額來*稅率補(bǔ)稅的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票還用交企業(yè)所得稅不?
答: 代開專票需交增值稅,所得稅到時(shí)候企業(yè)一個(gè)季度再繳納

