老師,我們子公司去年有盈利,但是母公司是虧損了,現(xiàn) 問(wèn)
你好,你是說(shuō)母公司能不能分是嗎 答
@董老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎,需要提問(wèn)的 問(wèn)
同學(xué)你好 老師還沒上線 答
老師,請(qǐng)問(wèn)殘保金怎么填報(bào)? 問(wèn)
填上年1-12月計(jì)提的工資合計(jì),職工人數(shù)/12平均 答
找郭老師,有問(wèn)題要問(wèn) 問(wèn)
同學(xué)你好 是什么問(wèn)題 答
找宋老師,有問(wèn)題要請(qǐng)教? 問(wèn)
你好,您有什么問(wèn)題呢。 答

計(jì)提工資時(shí)代扣的個(gè)稅賬務(wù)怎么做分錄?
答: 您好 計(jì)提 借:管理費(fèi)用——工資 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納社保 個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 貸:銀行存款
工資不是跟社保在一起核算做賬的嗎?8月份計(jì)提工資和社保,9月發(fā)放社保和工資,但是8月底銀行已經(jīng)扣繳社保了。該如何做分錄?
答: 你好,需要一起核算。 8月底銀行扣款 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保 應(yīng)付職工薪酬-公司部分社保 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
10月做賬的時(shí)候因?yàn)楣竟べY有調(diào)整,工資算的比較晚,所以在計(jì)提工資的時(shí)候是暫估計(jì)提工資的,那么老師現(xiàn)在做11月賬務(wù)的時(shí)候該怎么處理?把之前那個(gè)暫估的做一筆相反分錄沖掉,然后再重新做對(duì)的?
答: 按照你說(shuō)的處理即可,先將10月份原分錄沖銷,再按照實(shí)際工資補(bǔ)做一筆分錄,很多公司都是這樣做的。祝你工作順利。

