
老師好,又來了,就是我們公司每月會計提主營業(yè)務(wù)成本,下個月再沖銷,把實際成本做進(jìn)去,物流行業(yè),但是上個月計提了比如說1萬,這個月實際發(fā)生8000.那我沖銷后,就是負(fù)2000了,這個情況怎么辦呢?
答: 您這個是實務(wù)問題,建議您使用微+信小程序“會計問”進(jìn)行提問,會有實務(wù)答疑老師幫您解答的。抱歉
就是比如我上個月計提成本,計提了10萬,這個月我實際發(fā)生了8萬, 那我成本先沖銷那10萬,再做8萬,結(jié)果是負(fù)數(shù)。這個情況咋整啊?
答: 這樣會形成負(fù)數(shù)的,相當(dāng)于沖減你上個月多計提的成本2萬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!請問我九月份的時候計提了勞務(wù)費轉(zhuǎn)入了成本 但是還沒有發(fā)生 只是計提 我是不是等發(fā)生了再沖回?我10月份沖回后發(fā)現(xiàn)利潤表主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)了!怎么辦?如果我沖回的多 實際發(fā)生的少 那多計提的那部分怎么辦?請老師指點!謝謝
答: 你好,發(fā)票到了之后以紅沖暫估的,然后再做發(fā)票的 看下,暫估的是不是比你發(fā)票的多。

