請(qǐng)問下,商貿(mào)公司,收到勞務(wù)工加費(fèi),怎么入賬 問
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)中 答
老師,進(jìn)貨商不能按明細(xì)開發(fā)票,只開幾個(gè)品種的話,可 問
實(shí)際這涉嫌虛開發(fā)票了,最好按明細(xì)開 答
企業(yè)租房后花1500,再出租給員工,收員工500元,企業(yè)收 問
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)1000 ? ? ? ?其他應(yīng)收款500 貸:銀行存款1500 答
老師,我們是建筑行業(yè) 像建造師的社保是我們公司全 問
是的,全部入管理費(fèi)用 答
老師 你好 公司16年成立的 是從個(gè)人那里租的房子 問
您好,從私賬吧,也不需要做賬,反正也不能抵扣 答

所得稅匯算清繳需要計(jì)提嗎?繳納匯算清繳所得稅分錄個(gè)計(jì)提匯算清繳所得稅分錄?
答: 您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
這張表是領(lǐng)導(dǎo)發(fā)我的所得稅匯算清繳,自動(dòng)帶出來(lái)的,我不太明白,今年還需要填此表嗎?今年沒有捐贈(zèng)支出,這表是刪除還是保留,如果留著,數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)在A105000中
答: 第7列可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除的捐贈(zèng)額還有100000元,說(shuō)明2017年有超限額尚未稅前扣除的捐贈(zèng)支出,可以結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)稅前扣除。根據(jù)財(cái)稅【2018】15號(hào)文規(guī)定,在年度利潤(rùn)總額12%以內(nèi)的部分,準(zhǔn)予稅前扣除;超出年度利潤(rùn)總額12%部分,準(zhǔn)予以后年度三年內(nèi)稅前扣除(從捐贈(zèng)發(fā)生的次年起計(jì)算)。對(duì)于公益性捐贈(zèng)支出計(jì)算扣除時(shí),應(yīng)先扣除以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的捐贈(zèng)支出,再扣除當(dāng)年發(fā)生的捐贈(zèng)支出。 貴公司本年利潤(rùn)總額*12%=捐贈(zèng)扣除限額,捐贈(zèng)扣除限額與100000取其小,進(jìn)行納稅調(diào)減即可。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我咨詢下違章處罰支出,自所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增的話是否填列在與取得收入無(wú)關(guān)的支出中?
答: 你好,屬于罰沒支出。需要納稅調(diào)增的。


仰望星空 追問
2019-05-05 14:51
辜老師 解答
2019-05-05 15:09