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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-05-06 09:06

使用記賬軟件是要做   借本年利潤5000, 借:管理費用-折舊-一次性折舊  -5000【因為軟件默認(rèn)管理費用的方向為借方】

花之語 追問

2019-05-06 09:53

老師,我剛才試了一下把管理費改成了借方負(fù)數(shù),為什么匯總表和利潤表上還是沒有呢?

張艷老師 解答

2019-05-06 10:58

那您就需要看一下財務(wù)報表的計算公式了,建議您可以到會計學(xué)堂專門的快帳學(xué)習(xí)群,里面有專業(yè)的快帳老師幫您解答。

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使用記賬軟件是要做 借本年利潤5000, 借:管理費用-折舊-一次性折舊 -5000【因為軟件默認(rèn)管理費用的方向為借方】
2019-05-06 09:06:14
車間的機(jī)器記提的折舊費是5000然后結(jié)轉(zhuǎn),這樣做對嗎
2017-11-07 10:39:58
購入無形資產(chǎn)時分錄:借無形資產(chǎn),貸銀行存款。 計提攤銷時 ,借管理費用-折舊費。貸累計攤銷 月末結(jié)轉(zhuǎn)折舊費時,借;本年利潤 貸;’管理費用-折舊費
2017-07-15 17:03:35
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
2021-06-15 09:20:14
你好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則 2020年多折舊 300,調(diào)整分錄是 借:累計折舊 貸:利潤分配—未分配利潤 ?2021年多折舊200,調(diào)整分錄是 借:累計折舊 貸:管理費用等科目 然后做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)?
2021-06-15 09:42:27
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