
老師好,我這個(gè)月需要繳納的增值稅是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留底-金稅盤(pán)抵減。那我申報(bào)這個(gè)月增值稅附加稅的時(shí)候是用上邊的金額申報(bào),還是用銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的余額申報(bào)?
答: 用銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留底-金稅盤(pán)抵減的余額申報(bào)
你好老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅一般納稅人申報(bào)-增值稅納稅申報(bào)表附列資料四(稅額抵減情況表)這個(gè)表,我本月無(wú)進(jìn)項(xiàng),都是銷(xiāo)售額與上期留底進(jìn)項(xiàng)抵扣
答: 同學(xué)你好 很高興為你解答 你問(wèn)的是如何填報(bào)?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
3月份增值稅申報(bào),我公司未交增值稅,因有留底稅額,本期的銷(xiāo)項(xiàng)稅是10000,本期進(jìn)項(xiàng)稅額是5000,上期留底稅額是20000,這樣需要繳納附加稅嗎?是零申報(bào)還是怎么樣的
答: 你好,這種情況不需要繳納附加稅,附加稅計(jì)稅依據(jù)是按0填寫(xiě)

