
在出資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),是不是重分類到其他應(yīng)收款里,就是資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款不能填負(fù)數(shù),跟應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收預(yù)付一樣
答: 你好!是的。你的理解是對的了。
你好,老師!我們是小規(guī)模公司,9月份資產(chǎn)負(fù)債表中“預(yù)付賬款”錯(cuò)填到“其他應(yīng)收款”里了,已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在怎么更正?
答: 你好,這個(gè)報(bào)表沒事的,10月份做賬時(shí),再調(diào)整,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付賬款 資產(chǎn)負(fù)債表怎么填 做賬沒有用其他預(yù)收和其他預(yù)付 報(bào)表出來不對
答: 你好,你的意思是做賬的時(shí)候沒有用其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款這兩個(gè)科目,報(bào)表里面卻有數(shù)據(jù)嗎?


曉曉 追問
2016-01-07 18:32
鄒老師 解答
2016-01-07 18:05
鄒老師 解答
2016-01-07 18:25
鄒老師 解答
2016-01-07 18:32