
就是客戶審廠要提供審計(jì)報(bào)告,但其實(shí)我們公司提供的是改過(guò)的審計(jì)報(bào)告,審計(jì)報(bào)告做的盈利,然后現(xiàn)在對(duì)方要企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,但是申報(bào)表是虧損的,這該咋辦?
答: 那就說(shuō)當(dāng)時(shí)審計(jì)報(bào)告提供錯(cuò)了,會(huì)計(jì)發(fā)的是以前年度的
辦理2018年審計(jì)報(bào)告,審計(jì)那邊要我這邊提供納稅申報(bào)表和增值稅申報(bào)表(12月份)得,審計(jì)所說(shuō)的納稅申報(bào)表,指的是電子稅務(wù)里哪張表
答: 就是增值稅申報(bào)表、所得稅申報(bào)表及其他稅費(fèi)的申報(bào)表,都要給他們的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們單位是做廚房設(shè)備的,這次投標(biāo)需要提供審計(jì)報(bào)告,但是注冊(cè)會(huì)計(jì)師給我們做的審計(jì)報(bào)告虧損著呢,影響我們投標(biāo)嗎?
答: 這個(gè)不影響的,正常經(jīng)營(yíng),規(guī)模大即可

