
我向a單位借的款項(xiàng)借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 然后我用這筆借款付款給b單位怎么做分錄?
答: 你好 ; 你付款的是什么業(yè)務(wù)的 款
老師:我們幼兒園校車租賃費(fèi)一直都虧(支出大于收入),收費(fèi)借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款支付時(shí)沖減其他這付款,現(xiàn)在出現(xiàn)負(fù)數(shù)要怎么做分錄?
答: 你好, 建議把支出大于收入部分結(jié)轉(zhuǎn)記入業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,我在十一月份金碟里做賬,公司銷售雞,我收到銷售款時(shí),做,借方,銀行存款,貸方,其他應(yīng)付款客戶往來,核算維度寫錯成了,現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,我想在十二月份改回來,怎么沖呢?能告訴我怎么做分錄嗎
答: 您好 是當(dāng)時(shí)應(yīng)該確認(rèn)收入 掛到他應(yīng)付款客戶往來了么 還是往來客戶掛錯了


xue xue 追問
2019-05-07 15:04
月月老師 解答
2019-05-07 15:32