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送心意

方老師

職稱中級會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2017-03-22 17:28

2017年代交9800元,如200元分錄怎么做?如一整年代交10700元,分錄又是怎么做呢?

Lu麗容 追問

2017-03-22 17:53

老師,這個(gè)表沒涉及到銀行存款了嗎?是不是應(yīng)做借:其他應(yīng)付款 10000借:管理費(fèi)用10000(紅字)?

Lu麗容 追問

2017-03-22 17:55

老師,這個(gè)表沒涉及到銀行存款呢?是不是應(yīng)該做借:其他應(yīng)付款  借:管理費(fèi)一社保費(fèi)(紅字沖)??

Lu麗容 追問

2017-03-22 18:01

好的,謝謝!

方老師 解答

2017-03-22 17:43

借其他應(yīng)付款   貸銀行存款

方老師 解答

2017-03-22 17:55

如果你原來計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在紅字沖減。

方老師 解答

2017-03-22 17:56

如果繳納時(shí)全額計(jì)入管理費(fèi)用,現(xiàn)在紅字沖減。

方老師 解答

2017-03-22 18:02

不客氣,祝生活愉快,工作順利!

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相關(guān)問題討論
你好,對,就是這樣做
2020-03-09 12:54:24
如果C公司不是A公司的股東的話 則 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
2020-01-10 08:50:04
直接支付給你老板的嗎
2019-10-21 16:53:28
轉(zhuǎn)你單位,你應(yīng)該是通過其他應(yīng)付款。 支付時(shí)抵消。
2019-10-16 16:28:27
,單位零余額賬戶收到其他資金借:零余額賬戶用款額度,貸:其他應(yīng)付款
2019-09-25 11:51:30
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