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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-05-07 16:17

你好不可以,必須是50月萬,當(dāng)月的出口銷售額

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相關(guān)問題討論
你好,當(dāng)期開具發(fā)票的出口銷售額
2019-11-05 17:01:46
你好不可以,必須是50月萬,當(dāng)月的出口銷售額
2019-05-07 16:17:52
你好,你們是免抵退的企業(yè)還是出口免低企業(yè)?
2018-01-25 13:33:30
納稅表出口銷售累加要根據(jù)增值稅申報表主表第七行填,否則比對不通過
2019-05-07 16:19:16
從2018年5月1日開始,生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月沒有出口業(yè)務(wù)不需要進(jìn)行0申報,可以隔月申報。如果是連續(xù)月份申報退稅,例如201803所屬期出口退稅已申報完,本次申報201804出口退稅所屬期則: 納稅表出口銷售額累加:為201804當(dāng)月出口銷售額 納稅表不得抵扣稅額累加:為201804當(dāng)月不得抵扣稅額 期末末留底稅額:為201804申報當(dāng)月期末留底稅額 如果是不連續(xù)月份申報退稅,例如201801所屬期出口退稅已申報完,本次申報201804出口退稅所屬期則: 納稅表出口銷售額累加:為201802當(dāng)月出口銷售額+201803當(dāng)月出口銷售額+201804當(dāng)月出口銷售額 納稅表不得抵扣稅額累加:為201802當(dāng)月不得抵扣稅額+201803當(dāng)月不得抵扣稅額+201804當(dāng)月不得抵扣稅額 期末留底稅額:為201804申報當(dāng)月期末留底稅額
2019-04-18 20:34:34
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