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送心意

吳月柳

職稱會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-01-08 10:16

那再結(jié)轉(zhuǎn)100則借應(yīng)交轉(zhuǎn)出未交100,貸應(yīng)交未交100,年終現(xiàn)在借:銷項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交則不平噠

吳月柳 解答

2016-01-08 10:05

那再結(jié)轉(zhuǎn)100到未交增值稅去就可以了

吳月柳 解答

2016-01-08 10:32

那你上面不是說銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)余額為600?那實(shí)際交稅為500嗎?那現(xiàn)在賬上各個(gè)科目的余額分別為多少 ?

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你好 ;? 你這個(gè)是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯(cuò)了嗎???
2021-09-09 14:08:46
您好,您需要哪些支持
2022-05-05 00:07:02
你好!不需要結(jié)轉(zhuǎn)的了。
2018-01-31 09:43:39
銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額期末沒有余額 如果當(dāng)月有留底稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅有期末余額
2018-12-25 09:55:17
學(xué)員你好,每個(gè)月或者是年末將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計(jì)提增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
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