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L&Dan
于2019-05-07 19:12 發(fā)布 ??1408次瀏覽
蝴蝶老師
職稱: 中級會計師
2019-05-07 19:13
你好,運輸費是車間發(fā)生的嗎
L&Dan 追問
2019-05-07 19:20
嗯
2019-05-07 19:21
但是好像不對 在產品里會有
蝴蝶老師 解答
2019-05-07 19:46
你好,那就錄入制造費用,后期轉入成本中
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銀行存款支付運輸費 借制造費用-運輸費用 應交增值稅進項 貸銀行存款 這樣對嗎
答: 你好,運輸費是車間發(fā)生的嗎
銀行存款付的運輸代理費,開增值稅發(fā)票,分錄是借,原材料-運費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸,銀行存款這樣對嗎
答: 您好,是采購運費還是銷售運費?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付房租水電費 是借:制造費用 貸:銀行存款 還是 借:制造費用 借:應付稅費-應付增值稅 貸銀行存款?
答: 如果取得專用發(fā)票,是第二個分錄
有借:制造費用 應交稅費-增值稅-進項稅 貸:銀行存款 這樣的分錄嗎?
討論
對已經付過款而且開具了運輸費發(fā)票,但是不能確認為本期成本費用的賬務,這樣處理對嗎?老師借:預付賬款貸:銀行存款借:應交稅費–應交增值稅–待抵扣進項稅額貸:預付賬款需要確認成本費用的時候做:借:主營業(yè)務成本–運輸費貸:預付賬款
用銀行存款支付701材料運輸費,不考慮增值稅。
老師~我遇到點問題~這幾天進去一家運輸公司!主要以大車拉運輸為主,這家公司從17年9月開始就沒有做賬~我建立了賬套是從18年12月一次性將一年半的賬同做在一起了~你看下對嗎~a 公司打款給我們借:銀行存款貸:其他應付款項支付的信息費借:財務費用-手續(xù)費貸:銀行存款期間產生的活動經費借:管理費用-開辦費貸:銀行存款借:管理費用~辦公費貸:銀行存款借:管理費用-職工酬貸:銀行存款駕駛員預支的運輸費或者結賬借其他應收賬款貸:銀行存款借:應付賬款貸:銀行或者現(xiàn)金貸:其他應收款產生的稅費借:應交增值稅-進項借:應交印花稅貸:應交增值稅~銷項貸~銀行存款稅費單獨做了張!就是感覺的這個賬不對~而且公司里面開出去的票和實際收到的款項太大~例如開出了一萬的票~目前為止只收到了二少的現(xiàn)金~其他的款換在欠著
用銀行存款支付產品銷售發(fā)生的運輸費用3000元及運費增值稅進項稅額270元,怎么編制會計分錄
蝴蝶老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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L&Dan 追問
2019-05-07 19:20
L&Dan 追問
2019-05-07 19:21
蝴蝶老師 解答
2019-05-07 19:46