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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-08 06:09

您好
增值稅進項稅額大于銷項稅額 進項稅額留底 不需要繳稅
稅控盤服務費全額抵扣暫時不填寫 填寫了申報系統(tǒng)比對不通過 等需要繳納增值稅的時候再填寫附表四 減免稅明細表 主表23欄

念著倒嘛干 追問

2019-05-08 06:50

那我是需要填了銷項稅額和進項稅額后 留底稅額是自動出的?

bamboo老師 解答

2019-05-08 06:53

是的 填了銷項稅額和進項稅額后 留底稅額是自動出的

念著倒嘛干 追問

2019-05-08 06:57

這是我的附表4   有個稅控盤那個 這個就是先不填嗎?

bamboo老師 解答

2019-05-08 07:01

進項留底的時候 暫時不填

念著倒嘛干 追問

2019-05-08 07:05

我還有個問題  我不小心把稅控其中一張發(fā)票認證了 不如稅額是20  本來減免480  現(xiàn)在是減免460嗎

bamboo老師 解答

2019-05-08 07:05

不是的 把認證的進項稅額20做進項稅額轉出 然后全額抵扣480

念著倒嘛干 追問

2019-05-08 07:10

那我賬上不是這么做的

bamboo老師 解答

2019-05-08 07:12

您賬上怎么做賬務處理的

念著倒嘛干 追問

2019-05-08 07:15

這個減免稅款本來480   然后做了一個減免稅460  和進項稅額20  一共是480

bamboo老師 解答

2019-05-08 07:18

不應該做進項稅額20 應該做480的減免

念著倒嘛干 追問

2019-05-08 07:19

可是我已經結賬了 有人告訴我這樣沒問題的

bamboo老師 解答

2019-05-08 07:20

對交的稅款來說是沒問題 但是這么處理是不妥當?shù)?/p>

念著倒嘛干 追問

2019-05-08 07:21

那怎么辦?還有那個進項稅額轉出怎么弄 不會做

bamboo老師 解答

2019-05-08 07:22

進項稅額轉出應該填附表二 然后做分錄
借:管理費用
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出

念著倒嘛干 追問

2019-05-08 07:24

就是我在四月份結賬前做一個這樣的分錄 那個減免稅款還是按480做 就可以了是嗎?

bamboo老師 解答

2019-05-08 07:26

對的 就這么進行處理就可以了 然后填附表二進項稅額轉出 等填附表四的時候還是480

念著倒嘛干 追問

2019-05-08 07:27

可是我現(xiàn)在已經結賬了

bamboo老師 解答

2019-05-08 07:35

那您在五月份調整也可以的

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您好 增值稅進項稅額大于銷項稅額 進項稅額留底 不需要繳稅 稅控盤服務費全額抵扣暫時不填寫 填寫了申報系統(tǒng)比對不通過 等需要繳納增值稅的時候再填寫附表四 減免稅明細表 主表23欄
2019-05-08 06:09:20
你好!你如果現(xiàn)在不抵扣是可以不用填的。這個稅控盤的建議有要交的稅的時候再填
2019-04-04 15:22:39
主表不用體現(xiàn)的,減免稅申報表,按金額填了,實際抵減那里不用填列
2020-05-18 16:10:34
你好,在減免稅額明細表填寫本期發(fā)生,本期實際抵減金額欄次 然后在主表的應納稅額 減征額欄次填寫
2018-12-13 15:37:53
你好.直接填寫留抵以后月份就可以
2020-04-28 16:34:18
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