
增值稅銷售銷售和財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)收入不一致,增值稅銷售多,申報(bào)表少,怎么調(diào)帳
答: 以后什么原因不一致的?
免增值稅的,收入均開(kāi)的收據(jù),未開(kāi)據(jù)過(guò)增值稅發(fā)票,增值稅申報(bào)是該0申報(bào)還是按銷售額申報(bào)?
答: 是應(yīng)該按實(shí)際銷售額申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月份有開(kāi)了16%的稅率,這個(gè)部分銷售收入 怎么填寫在增值稅申報(bào)中呢?
答: 填寫在13%稅率欄次你修改下稅額


帶眼鏡的波斯貓. 追問(wèn)
2019-05-08 10:24
maize老師 解答
2019-05-08 10:25