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送心意

小云老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-05-08 13:57

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸:管理費(fèi)用

陌上花開(kāi) 追問(wèn)

2019-05-08 14:00

月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候需要一同結(jié)轉(zhuǎn)么?

小云老師 解答

2019-05-08 14:28

需要一同結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)槎?jí)科目都是應(yīng)交增值稅

陌上花開(kāi) 追問(wèn)

2019-05-08 14:43

結(jié)轉(zhuǎn)后我三級(jí)科目減免稅額是有借方余額的?

小云老師 解答

2019-05-08 15:13

這個(gè)沒(méi)關(guān)系呀,有余額正常

陌上花開(kāi) 追問(wèn)

2019-05-08 15:46

老師能把結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄寫(xiě)下么?包含減免稅額的

小云老師 解答

2019-05-08 16:08

貸方比借方多,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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抵減時(shí)候 借應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2017-05-25 08:52:36
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸:管理費(fèi)用
2019-05-08 13:57:40
你好,如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”科目。
2022-07-05 20:32:09
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-01-03 15:34:11
借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。
2018-11-14 14:59:22
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