
發(fā)現(xiàn)以前年度收的銀行轉(zhuǎn)賬本應(yīng)該沖應(yīng)收賬款的,結(jié)果誤做成預(yù)收賬款了,現(xiàn)在該怎么處理?。?/p>
答: 您好 借:預(yù)收賬款 貸方紅字 貸:應(yīng)收賬款 貸方藍(lán)字
公司以前年度的應(yīng)收賬款,當(dāng)時沖賬的記到了應(yīng)付賬款的科目里?,F(xiàn)在應(yīng)收賬款上還有錢,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做,以前年度的賬怎么調(diào)
答: 借應(yīng)付貸應(yīng)收
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
16年做了無票收入,當(dāng)時是 借 銀行存款 貸預(yù)收賬款 月底結(jié)轉(zhuǎn)了收入 借 預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入-外銷, 損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤, 現(xiàn)在要沖這筆收入 現(xiàn)在沖的分錄該怎么寫啊
答: 沖的分錄 就是把之前那筆分錄 做負(fù)數(shù)金額 就行
在做憑證時發(fā)現(xiàn)以前年度的憑證有誤,把應(yīng)收賬款-A客戶 記成了應(yīng)收賬款-B客戶,現(xiàn)在該如何調(diào)賬
前幾個月預(yù)收賬款做的:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款?,F(xiàn)在想調(diào)成應(yīng)收賬款,不設(shè)預(yù)收應(yīng)該怎么調(diào)賬
發(fā)現(xiàn)以前年度賬務(wù)錯誤,應(yīng)付賬款做成預(yù)付賬款,發(fā)票 貨物在以前年度已收到 ,現(xiàn)在怎么更正
老師,去年收到預(yù)收賬款,開具發(fā)票,做錯了分錄。借:銀行存款貸:預(yù)收賬款。今年發(fā)現(xiàn)了,應(yīng)該怎么處理呀?


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2019-05-08 15:32
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2019-05-08 15:36
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2019-05-08 16:18
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2019-05-08 16:21
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2019-05-08 16:21
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2019-05-08 16:23
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2019-05-08 16:24
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2019-05-08 16:25