
在做憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)以前年度的憑證有誤,把應(yīng)收賬款-A客戶 記成了應(yīng)收賬款-B客戶,現(xiàn)在該如何調(diào)賬
答: 直接進(jìn)行調(diào)賬,說明哪一筆分錄錯(cuò)誤 沖銷后再進(jìn)行更正就行了
老師,核銷以前年度的應(yīng)收賬款,怎么做憑證
答: 你好 具體怎么核銷 應(yīng)收賬款是收回來了款還是怎么了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
調(diào)整以前年度的賬,應(yīng)收賬款的賬要調(diào)到預(yù)收賬款-工程款中,憑證怎么做?需要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?
答: 你好,應(yīng)收預(yù)收不影響利潤,不需要做以前年度損益調(diào)整。
置換形式交易的合作伙伴,以前年度收到進(jìn)項(xiàng)票沒有沖銷應(yīng)收賬款,當(dāng)前應(yīng)付沖應(yīng)收需要什么附件作為原始憑證
老師,去年年底一家客戶應(yīng)收賬款10萬元,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到2019年,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做憑證調(diào)整?能告訴我憑證怎么做么?
老師,我們開票100元,客戶回款99.5元,應(yīng)收賬款一直掛著0.05元,這個(gè)應(yīng)收賬款余額怎么做憑證進(jìn)行沖銷。
甲公司應(yīng)收賬款期末余額在貸方39140元,乙公司應(yīng)收賬款期末余額在借方19140元,現(xiàn)在兩個(gè)公司并戶,我應(yīng)該怎么做憑證


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2017-06-13 21:36
李愛文老師 解答
2017-06-13 21:36