老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費(fèi)用計入管理費(fèi)用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

老師,你好,4月份公司公司副總購買了一張床和床頭柜,總金額2730,發(fā)票是增值稅普通發(fā)票,放置與公司的宿舍樓,這個會計分錄怎么做呢?借:周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品 2730,貸:應(yīng)付賬款2730,借:管理費(fèi)用—福利費(fèi)2730,貸:周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品2730.這個福利費(fèi)要通過應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)嗎
答: 需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸低值易耗品
購入電冰箱微波爐價值不高,1購入時借:低值易耗品貸銀行 領(lǐng)用時2借應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸低值易耗 3借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工福利么?
答: 您好 這樣賬務(wù)處理正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
所有的職工福利都需要經(jīng)過“應(yīng)付職工薪酬核算”么?職工食堂的折舊或者低值易耗品攤銷可以直接借:管理費(fèi)用 貸:累計折舊么?
答: 對的是的,也是這么做的。


紫伊藤 追問
2019-05-09 09:41
紫伊藤 追問
2019-05-09 09:41
紫伊藤 追問
2019-05-09 09:42
郭老師 解答
2019-05-09 09:47