
老師,月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到了未交增值稅在借方,那我這個(gè)月計(jì)提的附征稅怎么辦?
答: 這個(gè)月不交增值稅,屬于留抵增值稅,不用計(jì)提增值稅的附加稅
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),就有轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方,那如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)呢,月末如何辦?
答: 你好,小于的,轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出多交增值稅子目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我公司是一般人,本月進(jìn)項(xiàng)稅額10000,銷項(xiàng)稅額8000,我結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”。因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那這個(gè)科目就出現(xiàn)借方余額了,要怎么處理呢?再結(jié)轉(zhuǎn)的話,借:未交增值稅1000,貸:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000。是嗎?
答: 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不用處理,銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的話,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅

