
你好,公司有分外賬我內(nèi)賬,內(nèi)賬的是固定資產(chǎn)領(lǐng)用時做借:固定資產(chǎn)入庫 貸:其他應付-暫估 外賬的是付款時才做 借:固定資產(chǎn)入庫,稅 貸:銀行存款(本來這月內(nèi)賬應該做 借:其他應付-暫估 貸:銀行存款)但是上月暫估已做調(diào)整做平了,那現(xiàn)在這分錄怎么做
答: 你好!你現(xiàn)在是問做內(nèi)帳的還是外帳的。
老師好,買固定資產(chǎn),沒有付款借 固定資產(chǎn) 貸 應付賬款 暫估付了款借 應付賬款 暫估 貸 銀行存款分錄對不對?
答: 這個沒有付款做借其他應付款 賣家/應付賬款賣家沒有取得發(fā)票才做其他應付款暫估款或者是應付賬款暫估款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
固定資產(chǎn)的暫居入賬可以這樣寫分錄嗎借固定資產(chǎn)-某設(shè)備-暫估 300萬貸應付賬款300萬,實際已經(jīng)付了150萬了,然后我借應付賬款 貸銀行村看可以 老師固定資產(chǎn)暫估入賬怎么做
答: 暫估入庫分錄是借;固定資產(chǎn) 貸;應付賬款——暫估

