
生產(chǎn)型出口企業(yè),2018年已開票未申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單過期,開票稅率0%, 轉(zhuǎn)免稅,怎么做?申報(bào)表直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行了嗎?
答: 您好,您的意思是只免稅不退稅是嗎,也不需要視同內(nèi)銷交稅
生產(chǎn)企業(yè)免抵退,出口退稅已退稅了,現(xiàn)在稅局說是買進(jìn)賣出,已收到的退稅要退回去,要怎么操作?直接在下個(gè)申報(bào)期,增值稅申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 出口申報(bào)系統(tǒng)里要做報(bào)關(guān)單沖減嗎?
答: 同學(xué)你好 直接在系統(tǒng)里操作退回就可以了,要轉(zhuǎn)出的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
生產(chǎn)型出口企業(yè)開電子普通發(fā)票,出口退稅率為0,外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷,申報(bào)表要怎么填?
答: 外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在取得出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明的下一個(gè)增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)納稅時(shí),以此作為進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證使用。 出口貨物視同內(nèi)銷業(yè)務(wù)需要進(jìn)行增值稅納稅申報(bào),不需在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中申報(bào)退稅


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2019-05-09 21:14
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