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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-05-09 20:53

您好,分紅時,借:利潤分配-應(yīng)付利潤,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅。企業(yè)是虧損的,這分紅不影響企業(yè)交納扎得稅的。

周大瓜 追問

2019-05-09 20:54

轉(zhuǎn)業(yè)主的分紅款,業(yè)主沒開票,會不會有啥問題,應(yīng)該怎樣處理,

王雁鳴老師 解答

2019-05-09 20:58

您好,分紅款,不需要業(yè)主開具發(fā)票的,不會有問題的。讓業(yè)務(wù)寫個收到條就行了。

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您好,只要19年年末做了暫估,這部分費用就可以追加到19年,沒有做暫估那么就需要留存材料向稅務(wù)局說明原因,稅務(wù)局同意后可以追加計入19年
2020-05-26 10:51:45
1、借:所得稅費用 1048.8 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 1048.8 2、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 1048.8 貸:銀行存款 1048.8
2018-01-06 13:12:41
您好,分紅時,借:利潤分配-應(yīng)付利潤,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅。企業(yè)是虧損的,這分紅不影響企業(yè)交納扎得稅的。
2019-05-09 20:53:42
所得稅彌補以前年度虧損會計分錄
2023-06-13 12:07:18
你好,是可以彌補的10月份虧損的,彌補后還要繳納所得稅的話 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
2019-01-10 13:41:27
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