我在酒店上班,酒店的客房都是各業(yè)主的房子交灑店管理的,這業(yè)主分紅咋作會計分錄,企業(yè)本是虧損,這分紅影不影企業(yè)交納所得稅,我不知咋處理,請教老師
周大瓜
于2019-05-09 20:21 發(fā)布 ??1070次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2019-05-09 20:53
您好,分紅時,借:利潤分配-應付利潤,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,應交稅費-應交個人所得稅。企業(yè)是虧損的,這分紅不影響企業(yè)交納扎得稅的。
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您好,分紅時,借:利潤分配-應付利潤,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,應交稅費-應交個人所得稅。企業(yè)是虧損的,這分紅不影響企業(yè)交納扎得稅的。
2019-05-09 20:53:42

您好,只要19年年末做了暫估,這部分費用就可以追加到19年,沒有做暫估那么就需要留存材料向稅務局說明原因,稅務局同意后可以追加計入19年
2020-05-26 10:51:45

1、借:所得稅費用 1048.8
貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 1048.8
2、借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 1048.8
貸:銀行存款 1048.8
2018-01-06 13:12:41

所得稅彌補以前年度虧損會計分錄
2023-06-13 12:07:18

你好,是可以彌補的10月份虧損的,彌補后還要繳納所得稅的話
借:所得稅費用
貸:應交稅費-應交所得稅
2019-01-10 13:41:27
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周大瓜 追問
2019-05-09 20:54
王雁鳴老師 解答
2019-05-09 20:58