
我想問一下我季報所得稅10月份是虧損的,但是11月12月是盈利的。我交所得稅的話是這三個月的總和吧。就是我11月這個可以彌補一下我10月份的虧損嗎,我會計分錄要怎么做。所得稅如何計提
答: 你好,是可以彌補的10月份虧損的,彌補后還要繳納所得稅的話 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
我想問一下我季報所得稅10月份是虧損的,但是11月12月是盈利的。我交所得稅的話是這三個月的總和吧。就是我11月這個可以彌補一下我10月份的虧損嗎,我會計分錄要怎么做。所得稅如何計提
答: 年度累計盈利*0.25-前三季度的預(yù)繳的所得稅=四季度的納稅 請問你四季度有納稅金額不
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我在酒店上班,酒店的客房都是各業(yè)主的房子交灑店管理的,這業(yè)主分紅咋作會計分錄,企業(yè)本是虧損,這分紅影不影企業(yè)交納所得稅,我不知咋處理,請教老師
答: 您好,分紅時,借:利潤分配-應(yīng)付利潤,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅。企業(yè)是虧損的,這分紅不影響企業(yè)交納扎得稅的。


Cyx 追問
2019-01-10 11:31
羅老師 解答
2019-01-10 15:03