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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-05-10 12:17

您好,您本期需要交多少稅就抵減多少,也就是不應該轉280,而是224

文老師 解答

2019-05-10 12:18

就是您進項,銷項,減免稅款的余額都轉倒轉出未交增值稅,這樣應交稅費——應交增值稅的二級科目是平的,就可以了

檸檬茶 追問

2019-05-10 12:30

老師沒明白

檸檬茶 追問

2019-05-10 12:35

借銷項3168.15貸轉出3168.15,借轉出2944.05貸進項2944.05,借轉出224.1貸未交224.1借減免280貸管理280

檸檬茶 追問

2019-05-10 12:35

怎么結平呢?謝謝老師

文老師 解答

2019-05-10 12:52

借銷項3168.15貸轉出3168.15,借轉出2944.05貸進項2944.05,借減免224.10貸管理224.10,借轉出224.10貸減免224.10

檸檬茶 追問

2019-05-10 12:56

可稅控發(fā)票是280的

文老師 解答

2019-05-10 14:48

下次需要抵扣的時候再抵扣

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相關問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結轉就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,是這樣與未交增值稅抵扣
2018-02-02 14:51:40
您好 請問已經(jīng)實際抵減了增值稅么
2020-01-11 11:35:23
小規(guī)模納稅人只通過應交稅金-應交增值稅 一個科目核算
2019-09-11 09:37:14
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