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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-05-10 19:32

借管理費用福利費46400
貸應(yīng)付職工薪酬46400
借應(yīng)付職工薪酬46400
貸主營業(yè)務(wù)收入40000
應(yīng)交稅費銷項稅額6400
借主營業(yè)務(wù)成本再20000
貸庫存商品20000

楊小咩 追問

2019-05-10 19:49

一般納稅人,可以抵扣,為什么還要計入

暖暖老師 解答

2019-05-10 20:47

這里視同銷售,自然要計算稅金

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借管理費用福利費46400 貸應(yīng)付職工薪酬46400 借應(yīng)付職工薪酬46400 貸主營業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費銷項稅額6400 借主營業(yè)務(wù)成本再20000 貸庫存商品20000
2019-05-10 19:32:36
您好,您或者就當(dāng)是賣了,但是賣了需要有貨幣資金收回來,借銀行或現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,要不然就需要按利潤分給股東悶酒借應(yīng)付利潤
2019-09-25 21:29:26
你這個題目沒有出售時的交易費用,只有購進時有
2020-01-23 12:23:19
你好 1 借,庫存商品一暫估100000 貸,應(yīng)付賬款一暫估100000 借,庫存商品B80000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進10400 貢,銀行存款等90400 2 借,管理費用440 貸,庫存現(xiàn)金440 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增減免稅款440 貸,管理費用440 3 借,應(yīng)收賬款146900 貸,主營業(yè)務(wù)收入130000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷16900 4 借,應(yīng)付賬款一暫估100000 貸,庫存商品一暫估100000 借,庫存商品110000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進14300 貸,應(yīng)付賬款124300 應(yīng)交增值稅=16900-10400-440=6060 應(yīng)交城建稅=6060*7% 應(yīng)交教育費附加=6060*3%
2020-06-23 06:54:43
借 銀行存款 300 000 貸 其他業(yè)務(wù)收入 300 000 借 其他業(yè)務(wù)成本 200 000 累計攤銷 50 000 貸 無形資產(chǎn) 250 000 祝您學(xué)習(xí)愉快
2019-01-07 19:58:00
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