
老師,,省科技局撥款,有文件,??顚S?,用于研發(fā),如果撥款按專項應付款科目核算,那取得時就借:銀行存款,貸:專項應付款。花錢時,借:研發(fā)支出,貸:銀行存款。等研發(fā)完成時,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 借;專項應付款 貸;遞延收益或營業(yè)外收入
想請問一下 拿到政府資助后記:借 銀行存款貸 專項應付款那么支出的時候呢?借 專項應付款貸 銀行存款這樣嗎 那如何歸集到研發(fā)支出呢
答: 支出的時候,借研發(fā)費用,貸銀行存款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,收到省科技局一筆30萬的??钣糜谘邪l(fā)項目,1收到款時借:銀行存款,貸:專項應付款,2.發(fā)生研發(fā)支出:借:研發(fā)支出,貸:銀行存款。項目完成,研發(fā)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)貨無形資產(chǎn)時,借:固定資產(chǎn)30萬,或無形資產(chǎn)30萬,貸:研發(fā)支出30萬,同時結(jié)轉(zhuǎn)專項應付款,借:專項應付款,貸:資本公積,老師,思路是這樣嗎
答: 一般計入營業(yè)外收入或遞延收益核算,而不通過資本公積核算

