
出售企業(yè)使用過的汽車,已按未開票收入申報(bào)增值稅,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳收入與增值稅申報(bào)收入不一致了
答: 同學(xué)你好 所得稅匯算需要看是不是有損失 沒有損失填寫收入明細(xì)表
老師,小微企業(yè)增值稅季報(bào)不足30萬(wàn)免稅,免得增值稅計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算清繳填寫營(yíng)業(yè)外收入哪一項(xiàng)
答: 你好,小微企業(yè)增值稅季報(bào)不足30萬(wàn)免稅,免得增值稅計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,填寫營(yíng)業(yè)外收入的其他欄次
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2019年匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅收入大于增值稅收入了,是因?yàn)楫?dāng)時(shí)季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填寫的含稅收入,而增值稅填寫的不含稅收入,現(xiàn)在匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么辦?
答: 你好!調(diào)整過來(lái)改成不含稅金額,

