
本月只開了一張94000的增值稅專用發(fā)票,下面這個(gè)附加稅報(bào)表要怎么填
答: 你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人。
企業(yè)是一般納稅人,本月只開了一張94000的增值稅專用發(fā)票,款未收到,這個(gè)月報(bào)稅,城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加稅和地方教育附加稅應(yīng)該繳稅嗎,要交多少錢
答: 您好 銷售額沒有達(dá)到10萬 免征教育費(fèi)附加
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
個(gè)體戶增值稅報(bào)稅時(shí),10月去稅務(wù)局代開了一張專票,當(dāng)時(shí)開票就繳了增值稅和印花稅;我申報(bào)增值稅時(shí),這個(gè)附加稅主表沒有體現(xiàn),我要怎么填這個(gè)附加稅?
答: 你好,這里不用填寫的。申報(bào)提交就可以的。
公司可以開6%和13%的專票,本月只開了6%的票,13%的沒有開但是有一張紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)表附表該怎么填這張負(fù)數(shù)發(fā)票呢?
我們是一般納稅人 本月只開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,收到一張對(duì)方開給我們的增值稅專用發(fā)票月底打算抵扣 這樣的話下月報(bào)稅怎么申報(bào)?
老師,公司是小規(guī)模,在稅務(wù)局代開了專票,已繳納了增值稅和城建稅,假設(shè)本月只開了這張專票,那么在填寫附加稅申報(bào)表時(shí)要怎么填寫呢?直接0嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅及附加申報(bào)表附列資料(一)怎么填寫?本季度都是稅務(wù)局代開專票的!稅都交了,這個(gè)表需要填嗎?什么情況下需要填這個(gè)表?


小白胖 追問
2019-05-13 13:26
宋生老師 解答
2019-05-13 14:38