
老師,請問:總經(jīng)理盛鴻出差回元來報銷差旅費,其中火車票花費4760元,住宿費2480元,出差補助1200元,剩余的現(xiàn)金掛賬。為什么答案中差旅費是管理費用,而出差補助由是銷售費用呢。
答: 如果沒有其他的注明,我認為也應該是管理費用,
公司業(yè)務員報銷差旅費,車費,住宿費,伙食補助,我直接計入差旅費行嗎?
答: 業(yè)務員報銷差旅費,車費,住宿費,伙食補助,可以直接計入差旅費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,那出差補助是和出差車票,住宿票,補助費同填一張差旅單上的怎么做分錄好呢?
答: 一起匯總進入差旅費就是了。
員工出差取得住宿專票,但回來按公司內(nèi)部制度出差補助報銷了,比如取得住宿專票120,按內(nèi)部制度住宿補助180報銷了,住宿專票進項該怎么反應就怎么反應,只調(diào)差旅費嗎?
請問一下差旅費津貼和誤餐補助是針對出差人員哪方面的補貼,出差人員出差可以按票報銷住宿費和餐費,車費,還能享受這兩個補貼嗎

