
2018年這筆減免稅款,做了分錄,但是沒有申報(bào)減免,導(dǎo)致現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交增值稅掛帳借方43.44,現(xiàn)在我該怎么處理
答: 你好! 等申報(bào)交納時(shí),少交這部分增值稅就可以了
之前購買金稅盤第一步:借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金第二步:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)43.44貸:管理費(fèi)用43.44(43.44是稅額,之前不知道可以全額)第三步:現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)借方期末余額有43.44,改怎么處理,謝謝!
答: 你好,把做錯(cuò)的分錄用紅字沖銷然后做正確的就可以了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)余額是41227.78元,但實(shí)際應(yīng)交的是42167.78元年初減免稅款科目有借方余額940要怎么做分錄來處理這個(gè)
答: 發(fā)現(xiàn)之前一直是借方余額多940元的 我現(xiàn)在要怎么來調(diào)平


七月 追問
2019-05-13 13:21
七月 追問
2019-05-13 13:22
蔣飛老師 解答
2019-05-13 13:39