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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會(huì)計(jì)師考試(83分),中級會(huì)計(jì)師

2019-05-13 13:20

你好!
等申報(bào)交納時(shí),少交這部分增值稅就可以了

七月 追問

2019-05-13 13:21

問題是申報(bào)已經(jīng)申報(bào)了呀,這是去年11月的,去年12月的時(shí)候申報(bào)沒有把這部分減免申報(bào)進(jìn)去

七月 追問

2019-05-13 13:22

我在接下去6月申報(bào)的時(shí)候把這筆減免申報(bào)進(jìn)去可以嗎

蔣飛老師 解答

2019-05-13 13:39

你好!
可以的,沒有時(shí)間限制的

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相關(guān)問題討論
你好! 等申報(bào)交納時(shí),少交這部分增值稅就可以了
2019-05-13 13:20:31
你好,把做錯(cuò)的分錄用紅字沖銷然后做正確的就可以了。
2019-10-12 15:49:45
當(dāng)時(shí)你們抵扣那個(gè)280元的時(shí)候憑證怎么做的呢?這樣要聯(lián)合那個(gè)一起更改的
2019-05-17 12:13:14
發(fā)現(xiàn)之前一直是借方余額多940元的 我現(xiàn)在要怎么來調(diào)平
2019-01-09 16:53:18
您好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,應(yīng)交稅金→應(yīng)交增值稅→減免稅款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2018-01-06 16:26:01
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