
老師,請問已經(jīng)申報了增值稅并繳納稅款好的發(fā)票,現(xiàn)在需要作廢。操作流程是怎樣的呢?
答: 你好,需要沖銷。繳納的稅款可以抵減以后的增值稅,也可以退稅。
跨月的增值稅專用發(fā)票需要作廢重新開,具體怎樣操作啊? 已經(jīng)繳納稅款并且申報了
答: 你好,在系統(tǒng)申請開具負(fù)數(shù)發(fā)票,稅局審批通過了錄入通知單號碼開具就是了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
第三季度的增值稅已經(jīng)申報并繳納稅款,現(xiàn)在更正申報后需要補繳稅款,應(yīng)該怎么操作呢?
答: 同學(xué)你好 直接做繳納的分錄
老師好,我5月份開了一份房產(chǎn)的增值稅發(fā)票,進銷項已經(jīng)抵扣了;現(xiàn)在因特殊原因,這張發(fā)票需要作廢,并重新開一張出來,請問是怎么操作的呢是這樣嗎??
出口退稅的發(fā)票,在申報增值稅的時候不小心認(rèn)證了,已經(jīng)申報了,現(xiàn)退稅需要這份發(fā)票,請問可以怎樣操作呢
?老師好,我5月份開了一份房產(chǎn)的增值稅發(fā)票,進銷項已經(jīng)抵扣了;現(xiàn)在因特殊原因,這張發(fā)票需要作廢,并重新開一張出來,請問是怎么操作的呢.在這里操作碼


????????Utah 追問
2019-05-13 14:35
月月老師 解答
2019-05-13 14:39