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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2021-11-12 14:06

同學(xué)你好

直接做繳納的分錄

李祥純 追問

2021-11-12 14:14

老師,我想問的是,我補(bǔ)繳稅直接可以系統(tǒng)上繳嗎?會不會要交滯納金呢?

樸老師 解答

2021-11-12 14:22

同學(xué)你好
這個可以直接交
更正申報(bào)的一般沒有滯納金

李祥純 追問

2021-11-12 14:27

好的,謝謝老師

樸老師 解答

2021-11-12 14:33

滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
那么,你的問題是什么呢
2019-05-07 12:03:01
同學(xué)你好 直接做繳納的分錄
2021-11-12 14:06:25
你好,為負(fù)數(shù)作為留抵稅額可以在下期繼續(xù)抵扣
2018-05-15 14:29:06
你好,零申報(bào)不需要點(diǎn)擊扣款的
2018-10-22 11:08:53
 主表25欄,“期初未繳稅額”反映以前月份應(yīng)繳未繳增值稅稅額,如果沒有欠稅,該欄等于上月應(yīng)繳納增值稅稅額。   主表30欄,“本期繳納上期應(yīng)納稅額”反映上月實(shí)際繳納增值稅稅額,如果你上個月繳納過增值稅,那么這里就需要體現(xiàn)出來;如果沒有欠稅,該欄等于主表25欄“期初未繳稅額”。   主表31欄,“本期繳納欠繳稅額”反映上月實(shí)際繳納的增值稅欠稅稅額。   主表32欄,“期末未繳稅額”反映本月應(yīng)繳未繳的增值稅稅額,如果沒有欠稅,一般等于主表34欄“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”。
2018-05-28 11:41:39
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