
增值稅納稅申報(bào)表中期末未繳與本期應(yīng)補(bǔ)稅額不一致,是之前補(bǔ)繳一個稅款,放在本期繳納欠繳稅款里了
答: 那么,你的問題是什么呢
第三季度的增值稅已經(jīng)申報(bào)并繳納稅款,現(xiàn)在更正申報(bào)后需要補(bǔ)繳稅款,應(yīng)該怎么操作呢?
答: 同學(xué)你好 直接做繳納的分錄
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報(bào)納稅時,增值稅季報(bào)零申報(bào)也要點(diǎn)那個稅款繳納嗎?
答: 你好,零申報(bào)不需要點(diǎn)擊扣款的


李祥純 追問
2021-11-12 14:14
樸老師 解答
2021-11-12 14:22
李祥純 追問
2021-11-12 14:27
樸老師 解答
2021-11-12 14:33