股東或者法人從公司賬戶拿錢 需要交哪些稅 問
您好,如果掛往來計入其他應付款,不用交稅,如果分紅就要交個稅 答
您好,老師,我們出口EXW 公路運輸,退稅是不是只有報 問
EXW 模式下,所有費用如內(nèi)陸費、港雜費、報關(guān)費等通常由客戶或工廠承擔,貨代的發(fā)票也會直接開給他們。出口方需要向客戶索取上述所有費用發(fā)票的復印件,以此作為出貨費用的合規(guī)證據(jù)。此外,還需要增值稅專用發(fā)票(進項發(fā)票)、出口報關(guān)單、出口銷售合同、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、物流憑證、收匯憑證等資料。 答
收到網(wǎng)銀在線(北京)支付科技有限公司轉(zhuǎn)來的1塊錢入 問
計入 “營業(yè)外收入”,分錄:借:銀行存款 1,貸:營業(yè)外收入 1。 答
@董孝彬老師,就是如果單據(jù)日期寫的8月,那就要記入8 問
您好,這個倒不是絕對的,看我們業(yè)務發(fā)生是受益在哪個月,看實質(zhì),因為我們是用的權(quán)責發(fā)生制,比如8朋付的房租,可能是4季度 的,那從10月才記入成本費用 答
你好老師,想咨詢一下,小規(guī)模納稅人開票是1%,報企業(yè) 問
您好,按1%計入稅費就可以 答

老師,你好,我單位是服務行業(yè),現(xiàn)在申報4月增值稅需填加計扣除的聲明,我們公司去年有一筆金額47.6萬的發(fā)票開錯了,客戶這個月退回來紅沖重新開。那我現(xiàn)在填聲明那個金額要算在里面嗎
答: 要算的,如果金額沒有錯誤,沒有影響。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上個月開給客戶票,這個月發(fā)現(xiàn)開錯了,客戶沒有抵扣,我已經(jīng)開了紅沖票和正確的票過去,請問我填增值稅申報表的時候,重新開的正確發(fā)票和紅沖發(fā)票這些金額填哪里呢?
答: 你好 按正負相加的金額填寫申報


安靜 追問
2019-05-13 14:23
季老師 解答
2019-05-13 15:21
安靜 追問
2019-05-13 18:41
季老師 解答
2019-05-13 22:12
安靜 追問
2019-05-14 05:34
季老師 解答
2019-05-14 12:13