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食其
于2021-09-03 12:29 發(fā)布 ??1398次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2021-09-03 12:34
你好按正負相加的金額填寫申報
食其 追問
2021-09-03 12:54
這個月我們公司沒有業(yè)務(wù)產(chǎn)生,只有紅沖發(fā)票和重新開的正確發(fā)票,正負相加就為零,那我直接零申報嗎?
玲老師 解答
2021-09-03 12:55
你好是的,是的 沒有銷售額就是0申報
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增值稅普通發(fā)票跨年沖紅,增值稅申報表怎么填
答: 就是將負數(shù)銷售額抵減正數(shù)銷售額后的金額填寫進附表一對應(yīng)項目欄次中。
開了增值稅紅沖普通發(fā)票后,增值稅申報表怎么填呢?
答: 沖減你本期的銷售額之后再申報。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅紅字發(fā)票開具后,增值稅申報表怎么填?
答: 若當(dāng)月收入總額為負數(shù),增值稅申報表了收入也填負數(shù)
我7-9月份的紅沖發(fā)票的金額大于正數(shù)發(fā)票,這個怎么去填增值稅申報表啊
討論
老師,上個月開給客戶票,這個月發(fā)現(xiàn)開錯了,客戶沒有抵扣,我已經(jīng)開了紅沖票和正確的票過去,請問我填增值稅申報表的時候,重新開的正確發(fā)票和紅沖發(fā)票這些金額填哪里呢?
上月紅沖了增值稅普通發(fā)票,本月增值稅申報表需要填寫什么嗎?
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
沖紅發(fā)票這個月收入怎么填增值稅申報表
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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食其 追問
2021-09-03 12:54
玲老師 解答
2021-09-03 12:55