
您好老師,之前已在出口退稅申報(bào)免抵退收入的但未做收齊,現(xiàn)在轉(zhuǎn)免稅收入,需要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中免抵退收入里減去這部分免稅金額,如果本月出口退稅系統(tǒng)申報(bào)時未做收齊或者收齊金額小于轉(zhuǎn)做免稅的這部分金額可以嗎?
答: 你好,是的哦,要減出來的
你好,請問出口退稅已申報(bào),因?yàn)槲词諈R,需轉(zhuǎn)免稅,是否要在免抵退系統(tǒng)沖紅?
答: 不用在出口退稅系統(tǒng)操作,要在增值稅申報(bào)表中按免稅操作
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,請問出口退稅已申報(bào),因?yàn)槲词諈R,需轉(zhuǎn)免稅,是否要在免抵退系統(tǒng)沖紅?
答: 只需在增值稅申報(bào)表中做免稅申報(bào),步驟如下: 1、 在表二14行填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 2、 填寫表一免稅18行或19行 3、 填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表(季度)第四行第1列 4、 主表的第9行“免稅貨物銷售額”

