
請問,購買建筑外墻涂料,涂料已經(jīng)收到,但是還沒有收到發(fā)票,會計處理是不是這樣?借:管理費用-維修費貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估收到發(fā)票后紅字填寫借:管理費用-維修費(紅字)貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估(紅字)支付款項借:管理費用貸:銀行存款
答: 您好,您的分錄是正確的。
我單位應(yīng)收賬款254827.31,對方破產(chǎn)經(jīng)法院判實付我單位34123.36,現(xiàn)我會計處理借:管理費用-壞賬損失220703.95;銀行存款34123.36;貸:應(yīng)收賬款254827.31; 不知對不對
答: 您好 判決時 借:資產(chǎn)減值損失 254827.31-34123.36=220703.95 貸:壞賬準備 220303.95 收到付款 借:銀行存款 34123.36 壞賬準備 220703.95 貸:應(yīng)收賬款 254827.31
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)付第一季度的服務(wù)費,但是一直沒有付,在2023年4月份才付,那現(xiàn)在第一季度是做借:管理費用-服務(wù)費 100000 貸:100000?暫估費用?后期等收到發(fā)票了就做借:應(yīng)付賬款 100000 貸:銀行存款100000?
答: 第一季度時(假設(shè)為1-3月) 會計分錄可以是: 借:管理費用-服務(wù)費 100,000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估100,000元 2023年4月份支付時 借:應(yīng)付賬款-暫估服務(wù)費 100,000元 貸:銀行存款 100,000元


shirley 追問
2019-05-13 18:05
王雁鳴老師 解答
2019-05-13 18:08