請問,購買建筑外墻涂料,涂料已經(jīng)收到,但是還沒有收到發(fā)票,會計(jì)處理是不是這樣? 借:管理費(fèi)用-維修費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 收到發(fā)票后紅字填寫 借:管理費(fèi)用-維修費(fèi)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估(紅字) 支付款項(xiàng) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
shirley
于2019-05-13 17:29 發(fā)布 ??1408次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計(jì)師
2019-05-13 17:43
您好,您的分錄是正確的。
相關(guān)問題討論

您好,您的分錄是正確的。
2019-05-13 17:43:58

您好
判決時(shí)
借:資產(chǎn)減值損失 254827.31-34123.36=220703.95
貸:壞賬準(zhǔn)備 220303.95
收到付款
借:銀行存款 34123.36
壞賬準(zhǔn)備 220703.95
貸:應(yīng)收賬款 254827.31
2019-04-11 16:14:56

第一個(gè)分錄是付房租時(shí)就取得了發(fā)票,第二個(gè)分錄是沒有取得發(fā)票,取得發(fā)票后再計(jì)入管理費(fèi)用
2018-09-19 15:04:51

第一季度時(shí)(假設(shè)為1-3月)
會計(jì)分錄可以是:
借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 100,000元
貸:應(yīng)付賬款-暫估100,000元
2023年4月份支付時(shí)
借:應(yīng)付賬款-暫估服務(wù)費(fèi) 100,000元
貸:銀行存款 100,000元
2024-04-16 14:12:43

你好!計(jì)入業(yè)務(wù)活動成本更好了
2021-09-28 10:20:19
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shirley 追問
2019-05-13 18:05
王雁鳴老師 解答
2019-05-13 18:08