老師,出口退稅的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄是要怎么寫申請(qǐng)退稅和收到稅款 借:其他應(yīng)收-出口退稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 這樣嗎 可以應(yīng)交稅費(fèi)就有余數(shù) 這樣合理嗎
四毛呀
于2019-05-13 18:21 發(fā)布 ??1511次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2019-05-13 20:25
您好,最終進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和出口退稅的三級(jí)科目是平的,年末的時(shí)候您可以對(duì)轉(zhuǎn)一下
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你好,是商貿(mào)的嗎?
2020-05-25 15:50:54

您好,您是生產(chǎn)型出口企業(yè)還是外貿(mào)型出口企業(yè)
2020-01-04 21:36:42

你好!看看這里對(duì)你有幫助
http://wenku.baidu.com/view/f2ce98661eb91a37f1115c93.html
2016-06-21 09:39:30

你好
1、月末根據(jù)《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報(bào)匯總表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”做如下會(huì)計(jì)處理:
借:其他應(yīng)收款—出口退稅,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)。
2、月末根據(jù)《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報(bào)匯總表》中計(jì)算出的“免抵稅額”做如下會(huì)計(jì)處理:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)。
3、收到退稅款時(shí)的會(huì)計(jì)處理,
借:銀行存款,
貸:其他應(yīng)收款—出口退稅。
2022-06-22 07:31:02

借:其他應(yīng)收款-出口退稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
2021-12-22 11:50:28
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