
老師你好,我18年出口的沒有開出口發(fā)票,現(xiàn)在19年4月份做免稅處理,要把進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?這個要怎樣操作呢?我公司是生產(chǎn)企業(yè)來的
答: 在增值稅申報表中做免稅申報就可以
老師,我們18年有一筆出口退稅,當時是抵免了增值稅,后來稅務局說有疑點一直沒處理,現(xiàn)在要做進項轉(zhuǎn)出。還要在擎天上面操作,這個怎么操作?
答: 你好,如果那筆申報數(shù)據(jù)已經(jīng)傳到稅局端,他們沒有做相應的退回處理或者不予受理處理的話,你們可以直接進行進項稅額轉(zhuǎn)出的賬務處理,那筆申報暫不處理。但是建議你還是跟主管稅務機關(guān)溝通一下,看他們的意見,因為也涉及到他們系統(tǒng)上的處理問題。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
生產(chǎn)企業(yè),有做出口的,現(xiàn)在已經(jīng)快12月份了,還有好多報關(guān)單沒有開出口發(fā)票,是明年4月份之前要把今年所有報關(guān)單都開發(fā)票出來是嗎?
答: 你好 是的,要在次年4月前全部處理完,否則,就不退了!

