
2018年做了未開票收入,2019年1月份開的發(fā)票,2019年1月份怎么做賬
答: 先紅沖2018年的未開發(fā)票的會計分錄,然后做正常分錄。紅字:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。然后再做一個正常分錄
在2018年12月份申報增值稅的時候,把2019年1月份需要開增值稅發(fā)票的一部分手入群,做了未開票收入,2018年12月份怎么做賬,2019年,1月份怎么做賬
答: 1月將2018年12月做的未開票收入沖回
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2018年12月份收的款,到2019年1月份開發(fā)票應(yīng)該怎樣做賬呢?
答: 12月份的時候先進預(yù)收賬款。2019年的時候,再轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入

