您好,老師,17年12月份購入材料10000,發(fā)票18年1月份才收到,17年匯算清繳的時(shí)候,收入是5000,成本10000,稅金及附加20,管理費(fèi)用1000,利潤總額是-6020元,然后匯算清繳表格里面納稅調(diào)整增加額填寫了7000,應(yīng)納稅所得額980元。那做賬的時(shí)候,因?yàn)槭?7年12購入,但是沒有收到發(fā)票,當(dāng)月做暫估入庫的,那到了18年1月收到發(fā)票,成本也是算在18年1月份的,那現(xiàn)在18年的匯算清繳,成本包括這個(gè)金額嗎?
粗獷的荔枝
于2019-05-14 10:24 發(fā)布 ??835次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-05-14 17:17
你好,這個(gè)屬于17年的成本票哦
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你好,這個(gè)屬于17年的成本票哦
2019-05-14 17:17:00

不包括的,這個(gè)是屬于17年的,17年匯算清繳結(jié)束前收到都可以的
2019-05-14 15:10:37

你好,管理費(fèi)用下面稅金,之前有印花稅,現(xiàn)在基本沒有了改稅金及附加去做賬了
2021-04-30 06:55:43

您好
借:利潤分配——未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
貸:銀行存款
借:利潤分配——未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
貸:銀行存款
借:利潤分配——未分配利潤(印花稅)
貸:銀行存款
借:營業(yè)外支出 ——滯納金
貸:銀行存款
2019-06-12 17:02:00

這個(gè)需要看你這個(gè)應(yīng)繳稅費(fèi)包括啥,不一定是你這個(gè)一級(jí)科目,你要是計(jì)提不準(zhǔn)那就不對(duì)啊,按這個(gè)對(duì)應(yīng)借方科目填寫,還包括殘保金啥之類,個(gè)人所得稅代扣代繳不包括
2019-06-14 14:33:16
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粗獷的荔枝 追問
2019-05-14 17:37
樸老師 解答
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