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薈花之美
于2019-05-14 13:34 發(fā)布 ??770次瀏覽
答疑郭老師
職稱: 初級會計師
2019-05-14 13:35
車間用的借制造費用貸其他應付款
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請問這個月水費發(fā)票沒有拿過來,但已經開出來了,怎么計提入賬 直接計提,借 生產成本-水費 貸 其他應付款 對嗎 ?
答: 車間用的借制造費用貸其他應付款
借生產成本貸其他應付款-關聯往來是什么意思
答: 你好,可能是代扣代繳社保費, 可能是,抵借款購買材料款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
書店月底結算銷售成本,因為書是法人個人買的,且沒有發(fā)票,賬上做了其他應付款,那月末結轉時怎么操作呢?
答: 您好,沒有發(fā)票的話可以計入銷售成本,只是不能稅前扣除。 借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款
2019年12月的成本沒有收到發(fā)票,掛在其他應付款里,發(fā)票開2020年1月份的可以嗎
討論
老師:我剛到一家公司發(fā)現之前會計有三筆大筆成本票是暫估的,貸方是其他應付款個人賬上,在年底之前所有暫估是否都要到票?票到的時候可能是應付帳款產生,請問發(fā)票到時我該怎么做帳呢?
那原先會計他記憑證的時候 是借 生產成本-暫估。貸 其他應付款,并且已經結轉成本,這樣要如何沖暫估啊
是其他應付款吧?他們公司應該付給公司的款,可以看做是他借公司的款付的那些成本款?
老師,一次付3個月的租金,當月的記到成本里,剩下的兩個月為什么是其他應付款呢?
答疑郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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