老師,我們公司辦了對(duì)公二維碼收款,這個(gè)業(yè)務(wù)是不是 問
您好,這個(gè)如果對(duì)方需要發(fā)票就開票,不需要發(fā)票就做無票收入,只要確認(rèn)收入就可以,不需要單獨(dú)做賬,可以做一起 答
請問老板女兒的英文培訓(xùn)費(fèi)是否可以由公司支付給 問
可以由公司支付給培訓(xùn)機(jī)構(gòu),作為員工福利入賬 答
老師,如果購進(jìn)原材料A100噸,B材料200噸,C材料300噸, 問
同學(xué),你好 沒有任何損耗,那重量不會(huì)變。 100%2B200%2B300=600 答
老師,有個(gè)問題請教。工商年檢或殘保金等工資總額 問
需要加上工資,按計(jì)提的工資填報(bào) 答
老師好!想咨詢老師一下,現(xiàn)在稅務(wù)局想以應(yīng)稅所得率1 問
同學(xué),你好 沒有,這個(gè)是稅務(wù)局核定的 答

12月份申報(bào)11月份所屬期附加稅的時(shí)候申報(bào)成11月份,后面1月份去稅務(wù)大廳更正申報(bào),11月份重新申報(bào),兩筆都有扣款,12月份繳款的申請退抵稅,現(xiàn)在退稅到賬怎么做賬
答: 你好,是退去年的賬,對(duì)吧,當(dāng)時(shí)計(jì)提了一次,是嗎
12月份申報(bào)附加稅所屬期錯(cuò)誤,已扣款,在稅務(wù)大廳已做更正申報(bào),1月份申報(bào)金額直接在這筆費(fèi)用抵扣,剩下的金額申請了退稅,12月份扣款的附加稅已經(jīng)做賬,現(xiàn)在更正這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
答: 您好,做繳納這筆稅金的紅字分錄,把多余部分?jǐn)?shù)字
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,個(gè)稅的申報(bào)是什么時(shí)候,11月份入職,11月份的工資,12月份發(fā),是不是12月份申報(bào),稅款所屬期填11月份
答: 您好,在發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅


燕子 追問
2019-05-15 08:55
燕子 追問
2019-05-15 08:57
月月老師 解答
2019-05-15 09:04
燕子 追問
2019-05-15 09:06
月月老師 解答
2019-05-15 10:45