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送心意

芳芳老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-05-15 16:55

沖掉暫估入庫商品
發(fā)票到了做借庫存 應交稅費 貸預付

奶茶 追問

2019-05-15 17:05

老師,可以詳細一些嗎?對此類的業(yè)務和會計處理不了解,所以麻煩老師講的詳細一些吧

芳芳老師 解答

2019-05-15 17:19

借:原材料

貸:應付賬款---暫估應付款

下月初用紅字

借:原材料  (紅字)

貸:應付賬款--暫估應付款(紅字)

收到發(fā)票

借:原材料(材料采購)

借:應交稅費--應交增值稅--進項稅

貸:銀行存款(應付賬款)

奶茶 追問

2019-05-16 13:47

老師,跨年了也是紅沖對嗎?沒有關系吧

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相關問題討論
沖掉暫估入庫商品 發(fā)票到了做借庫存 應交稅費 貸預付
2019-05-15 16:55:34
暫估的金額和發(fā)票的一致嗎
2019-05-21 13:31:17
沖銷原來的分錄,按正確的金額入賬。必須當月有收入時處理
2019-05-22 14:21:41
你好,應當數(shù)量,金額都是0,怎么賬面還有100呢
2018-01-25 11:46:25
你好,再做一個借主營業(yè)務成本負數(shù)貸,庫存商品暫估入庫負數(shù)。然后再做一個發(fā)票的,借主營業(yè)務,成本貸庫存商品。
2021-08-24 15:01:32
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