
老師,您好,提問:相關業(yè)務為:2018年11月份倉庫的商品A沒有庫存了,但是我們已經(jīng)開票給其他公司了。所以做賬是暫估入庫,借:庫存商品/暫估入庫 500 貸:預付賬款/其他 500,結轉(zhuǎn)銷售成本,借:主營業(yè)務成本/暫估入庫成本 500 貸:庫存商品/暫估入庫 500,現(xiàn)在是2019年,我應該怎么調(diào)賬呢?
答: 沖掉暫估入庫商品 發(fā)票到了做借庫存 應交稅費 貸預付
2018年11月暫估入庫;借 庫存商品/暫估入庫 貸 預付賬款結轉(zhuǎn)成本;借 主營業(yè)務成本/暫估商品 貸 庫存商品/暫估入庫2019年收到發(fā)票,我應該怎么寫分錄呢?
答: 暫估的金額和發(fā)票的一致嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我5月份估價入庫1件商品為500元,我們已經(jīng)銷售開出發(fā)票成本按500元下賬了,借:庫存商品(暫估入庫)500 貸:應付賬款(暫估入庫)500 月末結轉(zhuǎn)時 借:主營業(yè)務成本 500 貸:庫存商品 500 10月份收到那件商品的進項發(fā)票價格為400元, 我做的賬是 借:庫存商品(暫估入庫)-500 貸:應付賬款(暫估入庫)-500 借:庫存商品 400 貸:應付賬款 400 借:主營業(yè)務成本-100 貸:庫存商品-100 這樣把5月份多結轉(zhuǎn)的100元成本沖回,這樣做對嗎?這樣做的話我的庫存三級明細賬上這件商品已經(jīng)沒有數(shù)量了,但是金額有100元,這個怎么處理?
答: 你好,應當數(shù)量,金額都是0,怎么賬面還有100呢


奶茶 追問
2019-05-15 17:05
芳芳老師 解答
2019-05-15 17:19
奶茶 追問
2019-05-16 13:47